Уважаемый пользователь!

Сервис «Вопрос – ответ» предназначен для подачи вопроса в режиме онлайн. Для этого Вам необходимо заполнить форму и определить категорию вопроса. Если Вы не знаете, к какой категории отнести вопрос, определите его в категории «Разное».

Задать вопрос
  • Вопрос №2509: / Автор: Сыздыкова Жанна Борисовна / Дата создания вопроса: 21.07.2017
    Добрый день, ТОО, в рамках таможенного союза, пользуется услугами перевозки товаров у ИП(являющийся резидентом России), с которым заключен договор и предоставляется акт выполненных работ. Какими налогами необходимо обложить данный вид дохода? И какие виды деклараций предоставить в налоговый орган?
    Ответ:
    Ответ направлен на электронный адрес zhborisovna@mail.ru
  • Вопрос №2087: / Автор: Сарсенбаева Кристина / Дата создания вопроса: 14.04.2017
    Здравствуйте. Прошу подсказать, как правильно отнести в зачет НДС по полученным ЭСФ, если дата реализации оборота от 31.03.2017 г, а ЭСФ выписан 05.04.2017 года?
    Ответ:

    Ответ направлен на электронный адрес kristy2025@yandex.ru

  • Вопрос №1959: / Автор: Архипова Наталья Владимировна / Дата создания вопроса: 15.03.2017
    Нашей компанией оказаны брокерские услуги, акт выполненных работ подписан 30.09.2016 года, выписан ЭСФ в которой отражена дата оборота по реализации -30.09.2016г, дата выписки ЭСФ - 03.10.2016 г. В декларации по НДС в приложении 300.07. данная счет-фактура отражена в 3 квартале 2016 г. по дате оборота -30.09.2016 г. В каком периоде должна отразиться данная счф в декларации по НДС и приложении 300.07 в 3 квартале 2016 г. или в 4 квартале 2016 г.?
    Ответ:

    Ответ направлен на электронный адрес netanik@mail.ru

  • Вопрос №1949: / Автор: Архипова Наталья Владимировна / Дата создания вопроса: 14.03.2017
    ТОО оказало услуги, акт выполненных работ подписан 30.09.2016 г., дата выписки ЭСФ 03.10.2016, дата совершения оборота указана в ЭСФ 30.09.2016 г., в каком периоде должна быть отражена данная счф по 300.00, приложение 300.07, в 3 квартале 2016 года или в 4 квартале 2016 г.?
    Ответ:

    Ответ направлен на электронный адрес netanik@mail.ru

  • Вопрос №1413: / Автор: Иманова Зауреш Жеткизгеновна / Дата создания вопроса: 07.11.2016
    Здравствуйте! Вопрос: ТОО работает с 1 января 2016г. по упрощенной декларации и на учете по НДС не состоим. В октябре месяце общий оборот превышает предел 30000МРП, но у нас имеются не облагаемые обороты, который составляет 55% от общего оборота. Таким образом облагаемый оборот не превышает предел по НДС. Согласно статьи 568, 230,232 Налогового кодекса мы можем не подавать заявление и не встать на учет по НДС. Мы правильно рассуждаем?
    Ответ:

    Ответ направлен от 21.11.2016г. на электронный адрес ms.zauresh1972@mail.ru

  • Вопрос №1330: / Автор: Кенжебаев Амиржан Пазылович / Дата создания вопроса: 12.10.2016
    У нашей ТОО БИН 061 240 000 426 в связи (основная деятельность добыча камня-ракушечника) кризисом уменьшилось добыча и цена камня-ракушечника ниже себестоимости, поэтому оборот очень мизерный. Как снятся с учета НДС и перейти на упрощенный вид декларации..? C уважением директор ТОО "Талап-Нур".
    Ответ:

    Ответ направлен от 17.10.2016г. на электронную почту Kenzhebaev@mail.ru

  • Вопрос №140: / Автор: жарболова галия / Дата создания вопроса: 20.01.2016
    добрый день! наша фирма завезла с россии гель для узи. должна ли я платить ндс, ведь есть статья в нк что медицинские изделия освобождаются от ндс. смотрела в постановлении правительства рк от 26.01.2009 г там ничего не понятно. код тнвэд 3006700000???
    Ответ:
    Дан ответ исх.№УАКНТС-5-1-19/528-ВН от 26.01.2016г. и направлен на электронный адрес rmp_aktau@mail.ru